CONTROL INTERNO
INFORMES 2016
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2016
INFORMES 2017
estado de control interno EMPOCABAL 30-08-2017
informe pormenorizado estado de control interno EMPOCABAL 12-2017PLAN ANTICORRUPCION Y DE
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2017
informe pormenorizado 30 de abril 2017
Informe_Desempenio_2017_COD_SIGEP_3981
PLAN ANTICORRUPCION EMPOCABAL ESP EICE 2016-2017
INFORMES 2018
ATENCION AL CIUDADANO EMPOCABAL ESP EICE 2018
Modelo INFORME PORMENORIZADO A MARZO 12 2018
Resolucion 534 2018 codigo de Integridad
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 2018
Informe pormenorizado a junio 2018
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION DICIEMBRE 2018
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL C 2018
INFORMES 2019
Estatuto de auditoria Resolucion 089 Empocabal de 2019
Código de integridad Empocabal
Informe control interno noviembre – 2019
informe control interno junio-2019
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION EMPOCABAL 2019
plan anticorrupcion y atencion -2019
INFORME EJECUTIVO CONTROL INTERNO marzo 2019
INFORMES 2020
Informe pormenorizado del estado del sistema de control interno a diciembre 31 2019
Reporte control interno por area 2019-02182020143058
Informe actividades control interno 2019-02182020143321
seguimiento planes mejoramiento
informe de austeridad 1 trimestre 2019
informe de austeridad 2 trimestre 2019
informe de austeridad 3 trimestre 2109
informe de austeridad 4 trimeste 2019
INFORME PORMENORIZADO PRIMER SEMESTRE 2020
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 1 TRI 2020-09252020100746
ESTATUTO ANTICORRUPCION-09242020080821
INFORME CAJA MENOR-09302020114002
INFORME SEGUIMIENTO SIA OBSERVA Y SECOP-10142020143354
INFORME AUSTERIDAD SEGUNDO TRIMESTRE
INFORME DE AUSTERIDAD 3ER TRIMESTRE 2020
INFORME PLANEES DE MEJORAMIENTO 02-02-2019
INFORMES 2021
INFORME AUSTERIDAD 4TO TRIMESTRE 2020
INFORME PORMENORIZADO SEGUNDO SEMESTRE 2020
INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
INFORMES DE ACTIVIDADES REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME SEGUIMIENTO SIA OBSERVA Y SECOP 2DO SEMESTRE 2020
RESULTADOS CONSOLIDADOS FURAG 2019
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION ABRIL 2020
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION AGOSTO 2020
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION DICIEMBRE 2020
CERTIFICADO FURAG CONTROL INTERNO 2021
CERTIFICADO FURAG PLANEACION 2021
REPORTE CONTROL INTERNO AÑO 2020- ANALISIS POR AREA
RESULTADOS FURAG 2020 A MAYO 2021
Resultados FURAG Medición Desempeño vigencia 2020
INFORME PORMENORIZADO PRIMER SEMESTRE 2021
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2021
acta 2 Sistema Institucional de control Interno (MIPG)
SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION -AGOSTO
ACUERDO N° 004-2021 JUNTA DIRECTIVA
INFORME FINAL ADITORIA FINANCIERA
INFORME PQRS PRIMER SEMESTRE 2021
TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
INFORME SIA OBSERVA Y SECOP 2DO SEMESTRE 2021_0001
INFORME DE GESTION CONTROL INTERNO 2021
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PRIMER TRIMESTRE2021
INFORME DE AUTERIDAD SEGUNDO TRIMESTRE 2021
INFORME DE AUTERIDAD TERCER TRIMESTRE 2021
INFORME PLANEES DE MEJORAMIENTO 03-03-2020
INFORMES 2022
RESOLUCION 114 DEL 28 DE ENERO 2022
Informe pormenorizado-segundo semestre 2021
INFORMES 2024
Informe Control Interno Segundo semestre 2023
Resolución adopción plan anticorrupción 2023
Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2024
RESOLUCION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2024 RES. 032